【转载】海南控股召开党委审计委员会会议 研究部署2024年审计工作

日期:2024-02-0532

1月31日,海南控股党委书记、董事长、党委审计委员会主任周军平主持召开公司党委审计委员会2024年第一次会议暨公司2024年审计工作会议,传达学习2024年全国审计工作会议精神,总结回顾公司过去一年的审计工作,研究部署新的一年审计工作重点任务,强调要坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,充分发挥审计监督职能,持续构建“大监督”格局,扎实抓好审计整改和审计队伍建设,以高质量审计促进公司高质量发展。

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会议听取了审计部2023年审计工作完成情况、重点项目全过程跟踪审计情况的汇报,审议通过了海南控股《2024年度审计工作计划》。
会议充分肯定了2023年审计工作在服务公司党委中心工作、履行审计监督职责、推动公司内控管理提质增效、发挥审计监督“经济效益”方面取得的成效。
周军平指出,审计监督作为公司大监督体系的重要组成部分,是公司党委推进全面从严治党、建设清廉海控的重要抓手,是完善公司现代企业制度、推动公司依法合规诚信经营和高质量发展的重要保障。坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,从讲政治高度重视审计工作、支持审计工作,加大审计整改和追责问责力度,推动落实好审计问题整改第一责任人责任。
紧扣公司战略目标和高质量发展需要,扎实开展审计项目,做好审计工作。主动服务公司发展大局,前置审计关口,提高审计效率,充分发挥审计监督在保障重大部署执行落实、促进公司高质量发展、助力清廉海控创建中的独特作用,确保省委、省政府重大决策部署和公司党委工作要求落到实处。
做好审计整改“后半篇文章”,提升审计成果运用效果。进一步压实被审计单位的整改主体责任,举一反三健全审计整改长效机制,堵塞管理漏洞。启动整改“回头看”,确保销号清零。
持续加强与政府审计机关的沟通。发挥好审计部门工作桥梁作用,主动学习政府审计先进工作经验,沟通汇报解决疑难问题,建立良好政企关系。
加强内部监督协调,构建“大监督”格局。通过召开会商会议、协同开展监督检查等方式,在问题线索互通、案件协查配合、处置结果反馈等方面与派驻组、纪检、巡察等部门实现信息共享、优势互补,形成配合联动、齐抓共管的监督体系。
大力弘扬海控精神,深入践行企业核心价值观,打造“审计铁军”。公司审计部门要大胆监督,敢于查真相、说真话、报实情、揭短板,时刻牢记审计人员廉洁自律红线底线,不断提高审计监督效能,全力打造一支对党忠诚、能打硬仗的“审计铁军”。
公司领导班子成员,省纪委监委驻省发控组相关负责人,各部门、各子公司主要负责人参加会议。


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